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经费预算报告

2023-04-14工作报告

经费预算报告(通用8篇)

经费预算报告 篇1

  根据我院x年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:

  一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元

  1、宣传条幅印制费用144元

  ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;

  2、宣传海报印制经费60元

  ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。

  3、宣传页:100元

  需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

  4、请柬制作30元

  主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来 需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

  二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

  主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

  (一)场地布置经费(432元)

  (二)、接待经费(300元)

  三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。 前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120

  共计186元

  以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

  以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。

  共青团西北大学职业技术学院x级会计电算化文2班团支部 x年4月11日

经费预算报告 篇2

  财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“*年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加*年度财政经费预算,报告如下:

  一、 基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20xx光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

  *年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

  *年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

  其中工资福利支出(含村卫生站7200元)*56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

  二、 实际运行情况

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(*年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  三、 存在的问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、*年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加*年度财政经费预算32万元,望予批准!

经费预算报告 篇3

  保密办:

  为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好x年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制x年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

  x年保密管理工作经费预算费用

  1、 保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

  2、 保密管理经费:

  (1) 保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教

  育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

  (2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

  (3) 保密业务咨询费:20xx0元。

  (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元

  (5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000元

  (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

  保密办费用预算合计:55500元

  专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告 篇4

  卫生局:

  财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“x年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加x年度财政经费预算,报告如下:

  一、 基本情况

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

  x年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

  x年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

  其中工资福利支出(含村卫生站7200元)x56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

  二、 实际运行情况

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(x年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  三、 存在的问题

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、x年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加x年度财政经费预算32万元,望予批准! 特此报告

  20xx年x月x日

经费预算报告 篇5

  一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括:

  1、购置电脑 9台(原创先争优办办公室有电脑9台:其中3台已经老化、运转极度不正常,可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台,现还急需配备9台),5000元/台,预算支出合计35000元;

  2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元;

  3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

  4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支;

  5、购置一体机1台,预算支出45000元/台;

  6、购置折页机1台,预算支出14000元/台;

  7、购置装订机1台,预算支出3200元/台;

  8、购置文件柜5组(综合组2个,其他3个组各1个),1100元/个,预算支出合计5500元;

  9、购置饮水机4台(每组1台),250元/台,预算支出合计1000元;

  10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络1条,电话2部)3600元/年;

  11、电子政务网络服务费2800元/年。:

  12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

  13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

  14、文印纸张购置预算支出5400元。

  15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

  16、日常办用品采购等预算支出8000元。

  四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

  二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费 万元。主要预算支出项目包括:

  1、x县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工,县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加,(参会人员120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,会期1天,经费预算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元

  2、x县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。会议经费预算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+场地费20xx元/场﹦21460元。(注:第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)

  3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加),参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天),会议经费预算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。

  4、x县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。年终表彰优秀下派单位15个,优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个,先进示范点 个。会议经费预算支出:[ 优秀下派单位15个× 元/个+优秀工作队长3个× 元/个+优秀新农村指导员20个× 元/个+先进示范点个× 元/个+会议场地费20xx元/场]﹦ 元。

  三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括:

  1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

  2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

  3、文印纸张购置预算支出15000元。

  4、车辆燃油费预算支出15000元。

  5、电话费预算支出6000元。

  6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

  7、日常办用品采购等预算支出10000元。

  四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

  五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括:

  1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

  2、宣传工作经费预算支出35000元。

  六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

  (注:省委、州委督查组驻我县的食宿等接待由县接待办负责,其接待经费另由县接待办向县人民政府写出报告)。

  中共x县委开展群众观点群众路线群众利益群众

  工作教育实行干部直接联系群众制度领导小组

  20xx年x月x日

经费预算报告 篇6

  根据《维吾尔自治区区、地(州、市)县(区、市)教研室工作条例》的规定,教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下,承担小学教学研究和学科业务管理的事业机构。为了保证教研室工作的正常开展,加强地区小学教研工作力度。根据20xx年教研室工作任务,特做经费预算如下。

  一、经常性教研经费共计:10800元。

  1、电话费100×12=1200元

  2、对十年来教研室业务资料建档,购买有关材料费:600元(档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部)

  3、常规教研活动。

  由于过去的教学评优活动没有经费,没有聘请评委,有失公正。今后我们将聘请全区学科骨干教师当评委,以保证评课的科学公正。 每项活动的费用有“评委评课费、午餐费、作课教师奖品等。每项活动的费用约需900元,共计900×10=9000元

  二、教育科研经费:共计7400元

  1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元,资料费1000元。

  2、《幼儿心理导向》资料费400元,课题经费20xx元。

  三、教研专项经费:共计14000元。

  1、示范学校开放日活动5000元。(市教委下达的目标任务)

  2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核,请评委、午餐、交通费等(450×20天=9000元)

  四、教研员学习培训费:共计17000元

  1、经常性学习培训平均每年4000元。

  2、教研员赴外地、培训按2人计算120xx元

  3、每年新购图书、资料及教科遇:1000元。

  以上四大项合计49200元。 请审核批准。

经费预算报告 篇7

  县政府:

  根据发【】37号文件精神和市**局要求,我县在*年下半年开展了“和谐村(居)”创建活动。活动开展以来,全县15个民族村行动积极,措施得力,取得了显著成绩。

  为进一步推动创建活动的深入开展,做好委年终评选的迎检工作,拟于7月24日在*村召开全县创建活动现场会议。由于我局工作经费紧张,特申请解决会议费13850元。

  如无不当,请批示!

  **县*局

  20xx年*月*日

经费预算报告 篇8

  各位领导:

  本公司自工会委员会自成立以来,对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定,对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理,工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。

  一、**年工会经费决算

  1、收入方面:全年收入合计**万元,拨入经费收入*万元,收*年度经费收入*万元。

  2、支出情况:*年:用于职工福利方面,主要开支在中秋节(中秋月饼款)方面*元;其它支出*(注:工会银行费用支出)元,全年支出合计*元,

  3、年终滚存经费有*元。(注:含*年留存经费)

  二、*年工会经费预算

  1、收入方面:截止*年*月份,交工会*元,预算*年全年收入为*元,拨入*万元。

  2、支出情况:*年:用于职工福利方面,主要开支在粽子*元,中秋节(中秋月饼款)*元;预算全年支出合*元,

  本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。

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